北京税务筹划课程
来源:教育联展网 编辑:李振 发布时间:2020-06-10
税务筹划培训导读众所周知,通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。但中国目前税收种类繁多,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较
税务筹划培训导读
众所周知,通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。但中国目前税收种类繁多,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的纳税筹划技巧?怎样有效控制和规避税务风险?如何在国家政策、法规允许的前提下既挣钱又省钱?以上问题均是企业极其关注的问题。
税务筹划培训课程目标
明白纳税筹划的概念、特点及其实施环节,通过案例的分享掌握纳税筹划的常用方法、筹划技巧、实施步骤与要点,课程实用性强,案例新颖。讲师通过生动新颖的案例,以深入浅出的形式,将专业性颇强的课程转化为大众化的经典课程。
税务筹划培训课程介绍
税务筹划培训课程大纲
第一章 税收基础知识“新常态”
1.税收关系企业利益
2.企业纳税“义务”与“贻误”
3.大陆税负痛苦指数分析
4.企业被“逼”无奈与“逼”上梁山
第二章 合理避税方法“一点通”
1.纳税人具有合理避税权(含案例)
2.合理避税的特点和目标
3.合理避税的基本思路(含案例)
4.合理避税的基本技术及筹划空间(含案例)
第三章 “经营”决定合理避税
1.企业无法合理节税的根源(含案例)
2.企业老板对财务人员的认识误区(含案例)
3.业务部门与财务部门协助(含案例)
4.规避税务风险,财税数据是关键(含案例)
第四章 企业整体税收筹划方案与案例分享
1.企业投资决策纳税筹划方案与案例分享
2.企业经营决策纳税筹划方案与案例分享
3.企业融资决策纳税筹划方案与案例分享
4.企业再投资与结业决策纳税筹划方案与案例分享
5.企业跨国经营纳税筹划方案与案例分享
第五章 企业主要税种筹划方案与案例分享
1.企业增值税纳税筹划方案与案例分享
2.企业消费税纳税筹划方案与案例分享
3.企业营业税纳税筹划方案与案例分享
4.企业进出口税纳税筹划方案与案例分享
5.企业房产税纳税筹划方案与案例分享
6.企业所得税纳税筹划方案与案例分享
第六章 税务筹划与反避税
1.税务局反避税经典案例分享
2.税务筹划与合理避税总结
第六章 总结:税务筹划与合理节税
更多课程详情请点击咨询专属客服
税务筹划方法之组织形式筹划法
组织形式筹划法就是合理利用企业的组织形式开展税务筹划的方法。在有些情况下,企业可以通过合理利用企业的组织形式,对企业的纳税情况进行筹划。例如,企业所得税法合并后,遵循国际惯例将企业所得税以法人作为界定纳税人的标准,原内资企业所得税独立核算的标准不再适用,同时规定不具有法人资格的分支机构应汇总到总机构统一纳税。不同的组织形式分别使用独立纳税和汇总纳税,会对总机构的税收负担产生影响。企业可以利用新的规定,通过选择分支机构的组织形式进行有效的税务筹划。
机构介绍
Institutions to introduce企赢培训学院是专业的企业管理培训、咨询服务平台,一直致力于企业管理技能的提升,以“培训企业管理人才,提升企业管理水平”为己任,为企业量身定制个性化的培训解决方案,实战的管理课程和实效的管理咨询服务,公司目前建立了国内自己的讲师资源库,涵盖了国内各行业、各领域的主流讲师,其中储备师资达6000多位,签约合作优质讲师2000多位。专注企业培训,助力企业成长!咨询热线:18820199226(微信同号)
我们的使命
帮助企业成长,助力共赢!
咨询预约
To make an appointment visit