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汇算清缴风险管理培训

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2023-03-15

导语概要

所得税汇算清缴是企业财务部的重要工作,对企业诚信纳税,防范税收风险有着积极的作用。汇算清缴结束后会有哪些风险呢,税务稽查的重点又是什么?本课程将为您讲解汇算清缴后税务稽查与应对,旨在帮助企业控制汇算清缴的涉税风险和经营风险,防范稽查风险和把握稽查要点,完善汇算清缴事后管理有效应对税务稽查。

所得税汇算清缴是企业财务部的重要工作,对企业诚信纳税,防范税收风险有着积极的作用。汇算清缴结束后会有哪些风险呢,税务稽查的重点又是什么?本课程将为您讲解汇算清缴后税务稽查与应对,旨在帮助企业控制汇算清缴的涉税风险和经营风险,防范稽查风险和把握稽查要点,完善汇算清缴事后管理有效应对税务稽查。

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个人所得税政策解读与汇算清缴申报辅导
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财务汇算清缴培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业出纳人员、会计人员、税务经理、财务主管、财务经理、财务总监等相关人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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财务汇算清缴培训内容

一、汇算清缴典型风险区域分析

1、收入类项目风险区域

1)收入真实性疑点

①收入变动率横向、纵向异常

②收入金额与行业大环境相悖

③未收款或未开票不确认收入

2)收入确认不符合税收规定

①资产所有权属发生转移未视同销售

②资产负债表日后退货未冲减当期收入

③扣缴手续费未计入收入

④会计不符合收入条件税法是符合

3)不征税收入不合规

①政府补助未计入收入

②不符合不征税收入条件

③增值税收入与企业所得税收入不一致

2、成本费用类项目风险区域

1)成本费用真实性疑点

①虚开发票列支

②披上会议费外衣的业务招待费

③成本费用支出与企业应税收入不相关

④税前列支工资总额比对异常

⑤成本费用采购名录及类别异常

2)税前扣除凭证不符合要求

①无票支出未调增

②汇算清缴后才取得发票

③发票以外的扣除凭证不符合要求

④企业购物卡支出具体项目不明确

3)不符合权责发生制原则的跨期费用

①不征税收入对应的支出未调增

②5年未使用的支出未调增

③资本化与费用化分不清的利息支出

④各项预提费用未作纳税调整

⑤资本性支出做费用化处理

⑥债资比超支导致的利息费用

3、损失类项目风险区域

1)资产损失备查资料缺失

2)赞助、为部分人员支付的补充保险

3)不符合条件的公益性捐赠支出


二、汇算清缴中税务端的后续管理流程

1)数据汇总分类整理

2)扣除凭证不合规风险

3)汇缴表间关系的风险提示

4)各税种申报比对--小税种牵出大问题

5)跨境支付比对-未实际支付的跨境服务费


三、申报后稽查环节的依据

1、经营情况与申报数据不符异常

1)主营业务收入变动率

2)成本费用变动与应纳税额变动

3)存货周转情况与销售收入

4)工资薪金支出、社会保险费缴费基数个税背离

2、金三监控预警提示

1)增值税发票增量、使用量情况

2)各税种同税基(相近税基)推算差额

3)发票的进项、销项的品名严重背离

4)农产品进项税抵扣情况

5)税负率无理由的低于本行业当年所得税贡献率

3、风险应对中纳税评估的实际运用

1)各税种税负率数值提示风险

2)链条上下游比对风险

3)协查及供应商选择风险


四、企业自查要点

1、公司耗用的电费与销售收入比对

2、财务报表利润总额与应纳税所得额衔接

3、企业的运费抵扣与经营收入比对

4、进项税额变动率与销项税额变动率

5、存货周转情况与库存期末余额真实性


五、税务稽查案源信息的内容

1、税收管理过程中形成的涉税数据和信息

2、高风险纳税人风险信息及处理处罚记录

3、督办、交办任务提供的违法线索

4、检举人提供的税收违法线索

5、受托协查事项形成的税收违法信息

6、外部单位以及税务局其他部门]提供的信息

7、国际税收情报信息


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